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    省委政策研究室2015年部門決算

    時間 : 2016-09-01 18:10:14 來源 : 本網(wǎng)
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    2015年度中共廣東省委政策研究室部門決算

    目 錄

      第一部分 2015年省委政研室部門決算基本情況說明

      一、部門基本情況

      二、收入決算說明

      三、支出決算說明

      四、“三公”經(jīng)費支出說明

      五、專業(yè)名詞解釋

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      第二部分 2015年省委政研室部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    ?

      第一部分 2015年省委政研室部門決算基本情況說明

      一、部門基本情況

      (一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能

      省委政策研究室為省委從事綜合性調(diào)查研究的工作部門。內(nèi)設(shè)機構(gòu):省委政策研究室設(shè)7個職能處(室)。辦公室(與人事處、機關(guān)黨委辦公室合署)、綜合研究處、經(jīng)濟研究處、社會發(fā)展研究處、黨建研究處、農(nóng)村與生態(tài)研究處、信息研究處。

      主要職責(zé):(1)貫徹省委的工作部署,組織對有關(guān)政策問題,重點對工業(yè)、農(nóng)村、商貿(mào)、對外經(jīng)貿(mào)、財政金融、科技、教育、文化、黨建、法制等方面的方針政策問題進行調(diào)查研究,提出意見和建議,供省委決策參考。(2)負(fù)責(zé)或組織有關(guān)部門,參加起草或修改省委有關(guān)重要文件、文稿以及省委領(lǐng)導(dǎo)同志的報告、講話等。(3)組織協(xié)同各地和省委有關(guān)單位開展省重點課題的調(diào)研活動。(4)檢查、跟蹤政策貫徹執(zhí)行情況,向省委反饋信息,反映新情況、新問題、新經(jīng)驗。(5)組織撰寫宣傳、闡述黨的路線、方針、政策和宣傳我省的文章和著作。(6)承擔(dān)經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明、民主法制和黨建等領(lǐng)域改革相關(guān)工作。(7)承辦省委和中央政策研究室交辦的其他事項。

     ?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

      省委政策研究室行政編制45人,工勤編制4人,合計編制49人。目前,實有行政在編人員41人,工勤人員4人,離退休人員14人,合計59人。

     ?。ㄈ?015年度主要工作任務(wù)

      根據(jù)省財廳要求,我室和改革辦領(lǐng)導(dǎo)十分重視2015年財政開支,圍繞中心、服務(wù)大局,重點搞好保障文稿起草、調(diào)查研究、信息研究、推動改革四大方面的工作,全年向省委提供文稿服務(wù)和參考材料418件(套),逾340萬字,扎實做好決策參謀服務(wù)工作。我室協(xié)助省委改革辦重大改革決策的調(diào)研及日常保障工作,并完成好省委交辦的其他任務(wù)。同時,做好扶貧工作。

      二、收入決算說明

      2015年財政撥款總收入3,513.56萬元(其中:基本收入1,543.52萬元,項目收入1,970.04萬元),調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)327.91萬元,當(dāng)年實際可動用3841.47萬元。2015年當(dāng)年實際支出2587.09萬元,2015財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)下年1,254.37萬元。

      三、支出決算說明

      2015年總支出2,587.09萬元。2015年財政撥款支出按用途劃分,其中:基本支出1,282.54萬元,占實際總支出49%,包括:(1).工資福利支出723.66萬元,占總支出28%;(2).公用經(jīng)費支出73.9萬元,占總支出3%;(3).離退休經(jīng)費195.02萬元,占總支出8%;(4).其他對個人和家庭的補助289.96萬元,占總支出10%;項目支出預(yù)算1,304.55萬元,占實際總支出51%,其中:商品服務(wù)支出1203.07萬元,占總支出47%;其他資本性支出101.48萬元,占總支出4%。

      四、“三公”經(jīng)費支出說明

      2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共72.49萬元,比上年增加開支4.9萬元。增加原因:主要是新增省委改革辦職能和人員編制,購車等原因造成“三公”經(jīng)費開支增加。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費用支出0萬元。上年出國(境)費用支出0萬元。開支與上年比無增減。

      2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出66.92萬元,其中:省委改革辦購置公務(wù)用車1輛25.9萬元,公務(wù)用車運行維護費支出41.02萬元。公務(wù)車保有17輛(含省委改革辦2輛)。比上年增加9.9萬元,與上年比增加17%,主要原因是新增改革辦購車1輛。

      3.公務(wù)接待費支出5.57萬元,主要用于國內(nèi)公務(wù)接待,2015年公務(wù)接待39批,117人次。比上年減少支出5.00萬元,下降47.30%。壓減原因:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,壓減公務(wù)接待開支。

      五、專業(yè)名詞解釋

      1.財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

      2.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

      3.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      4.“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。

      5.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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      第二部分 2015年省委政研室部門決算表

      附表:

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表